Încarc Evenimente
  • Acest eveniment a trecut.

Tax & Finance Forum 2019, București

BusinessMark, cu sprijinul Camerei Consultanților Fiscali, are plăcerea să vă anunţe organizarea unei noi ediții a Tax & Finance Forum, ce va avea loc pe 20 și 21 noiembrie 2019, la București, Hotel Radisson Blu.

Evenimentul, adresat atât companiilor din mediul privat, cât și celor din sectorul public, vor aborda cele mai importante aspecte legislative și fiscale, principalele provocări pentru contribuabilii români și soluții de adaptare la noile prevederi. Vom prezenta și analiza, alături de experți din cele importante companii de consultanță, tendințe și politici fiscale la nivel internațional, armonizarea legislației românești, principalele aspecte privind impozitele directe și impozitele indirecte, modificări și reglementări ale Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală.

Evenimentul va include o conferință (20 noiembrie) și seminarii de câte trei ore (21 noiembrie) ce vor acoperi cele mai de interes subiecte de fiscalitate pentru mediul de afaceri.AUDIENȚĂ

  • Directori financiari
  • Directori generali
  • Consultanți fiscali
  • Controlleri financiari
  • Directori economici
  • Directori contabili
  • Contabili
  • Auditori
  • Experți fiscali
  • Analiști financiari

 


 

Partneri

  • ey
  • pwc
  • atipic
  • finexpert
  • Colliers
  • Cabot Transfer Pricing
  • PKF Finconta
  • Dobrinescu Dobrev

CU SPRIJINUL:

 

 

BUSINESSMARK SUSȚINE:
RADIO-UL OFICIAL:
PARTENERI MEDIA:
administratie logo globalmanager_logo Debizz ziare.combusiness24
  Jurnalul de afaceri  
   
 Live PR   

      

Detaliile evenimentului

  • Ora și data începerii: 20.11.2019 - 08:30
  • Ora și data final: 21.11.2019 - 17:00
  • Locatie:
  • Domeniu: Tax & Accounting
  • Adresă eveniment:
  • Tendințe și politici fiscale la nivel internațional. Strategia fiscală a României si armonizarea legislației românești cu cea globală
  • Digitalizare. Transformare. Aspecte privind taxarea în economia digitală
  • Principalele modificări și reglementări ale Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală
  • Principalele reglementări ale legislației în domeniul impozitelor directe și indirecte.
  • Prețuri de transfer. Noi obligații de evaluare și raportare a tranzacțiilor transfrontaliere – directiva DAC6, eliminarea dublei impuneri în cazul efectuării de ajustări de prețuri de transfer, optimizarea procesului de pregătire a dosarului prețurilor de transfer de către contribuabilii mari
  • Prețurile de transfer. Managementul riscurilor. Politici de prețuri de transfer. Finanțarea intra-grup. Tratamentul fiscal al ajustărilor. Evitarea dublei impuneri. Controlul prețurilor de transfer – tendințe si aspecte din practică
  • TVA – tendințe de modificare a directivelor europene, provocări legislative, deducere, ajustări, rambursare, interpretări legislative, abordarea ECJ, exemple practice. Practica inspecțiilor fiscale în materia rambursării de TVA
  • Quick Fixes sau Remediile Rapide și impactul lor asupra tranzacțiilor intra-Comunitare cu bunuri
  • Reorganizări (fuziuni și achiziții) – perspectivă fiscală
  • Locul conducerii efective (POEM). Teorie vs practică
  • Tendințe în inspecțiile fiscale. Controale și litigii fiscale. Trenduri, tematica abordată în controalele fiscale în perioada recentă și provocările practice ale contribuabililor
  • Atragerea răspunderii patrimoniale solidare, un deznodamant mult prea des intalnit. Cine răspunde, finalmente, pentru debitele fiscale ale societății?

S1 – PREȚURI DE TRANSFER

Seminar susținut de:

TEMATICĂ:

  • Ghid practic de pregătire pentru îndeplinirea obligațiilor de evaluare și raportare a tranzacțiilor transfrontaliere care pot genera avantaje fiscale – Directiva UE DAC6;
  • Documentarea deductibilității serviciilor intra-grup – probleme și soluții;
  • Procesul prin care trece o companie căreia îi este solicitat dosarul prețurilor de transfer – solicitarea autorităților de pregătire și prezentare a dosarului, pregătirea dosarului, punct de vedere, contestație, acțiune în instanță și recurs;
  • Ajustările de prețuri de transfer și ajustări secundare de TVA;
  • Restructurările de afaceri, evaluarea acestora și implicațiile din perspectiva prețurilor de transfer;
  • Cuantificarea riscurilor de prețuri de transfer pe tipuri de tranzacții în cazul prezentării unui dosar de prețuri de transfer incomplet / incorect sau a unor studii de comparabilitate întocmite incorrect.

 

S2 – ASPECTE FISCALE INTERNAȚIONALE. IMPOZITARE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ

Seminar susținut de:

TEMATICĂ:

  • Alocarea competenței de impozitare conform Convențiilor fiscale internaționale (CEDI);
  • Situații concrete în care convențiile de evitare a dublei impuneri sunt prioritare, subsidiare sau chiar inaplicabile;
  • Soluționarea conflictelor de dubla rezidență fiscală (persoane fizice vs persoane juridice);
  • Venituri impozabile obținute de nerezidenți din România si particularitati legate de impozitarea acestora;
  • Care este punctul de la care o structurare fiscală intrenaționale devine optimizare fiscală agresivă;
  • Sediu permanent în România vs sediu fix în România;
  • Criterii de alocare a profiturilor unei sediu permanent – BEPS;
  • Juridic vs economic: facturarea sau decontarea în cazul sediilor permanente sau fixe. Jurisprudență europeană;
  • Legislație armonizată în impozitarea venituri obținute de societăți afiliate (Directiva societăți mamă – filiale și Directiva dobânzi și redevențe);
  • Instrumente legislative și administraive anti-abuz. Schimbul de informații în practica administrației fiscale române.

S3 – ASPECTE CONTABILE & FISCALE CARE IMPACTEAZĂ ÎNCHIDEREA DE AN. IMPOZITARE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ

Seminar susținut de:

TEMATICĂ:

  • TVA, noutăți și tendințe:
  • Modificări ale Codului fiscal
  • Remedii rapide aplicabile din 2020
  • Decizii noi ale Curții Europene de Justiție
  • Aspecte contabile & fiscale la închiderea de an;
  • Inventarierea patrimoniului – plusurile și minusurile de inventar;
  • Provizioane și accruals-uri (estimări);
  • Concedii de odihnă neefectuate și bonusurile salariale;
  • Reevaluarea imobilizarilor corporale;
  • Stimulente acordate în cadrul contractelor de închiriere;
  • Costul excedentar al îndatorării;
  • Noutăți fiscale în sfera impozitării directe;
  • Consolidarea fiscală în sfera impozitului pe profit. Condiții de eligibilitate și reguli de aplicare;
  • Modificări în materia acțiunilor de sponsorizare;
  • Condiții pentru recuperarea creditului fiscal extern;
  • Recuperarea pierderilor fiscale în cadrul operațiunilor de reorganizare;
  • Alte subiecte de interes.

S4 – JURISPRUDENȚĂ EUROPEANĂ ÎN MATERIE DE TVA,  ASPECTE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT ȘI IMPOZITAREA VENITURILOR OBȚINUTE DE NEREZIDENȚI

Seminar susținut de:

TEMATICĂ:

  • Jurisprudență Europeană în materie de TVA – modificări recente de impact pentru piața românească;
  • Propuneri privind modificarea Codului Fiscal – impact asupra impozitului pe profit și a impozitarii veniturilor obținute de nerezidenți;
  • Ce se intamplă post BREXIT – implicații din perspectiva TVA, impozitului pe profit și a impozitării veniturilor obținute de nerezidenți.
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.